专题:品质部内部审核检查表

  • 质量体系内部审核检查表(实例)

    时间:2019-05-13 16:33:45 作者:会员上传

    质量体系内部审核检查表(实例) 内部审核检查表 审核部门/人员:经理 地点: 审核人员: 标准条款 审核方法 记 录 结 果 4组织和管理 1)公司是否具有明确的法律地位? 查看法人登记

  • 压力容器内部质量审核检查表和整改报告

    时间:2019-05-12 07:00:53 作者:会员上传

    压力容器内部质量审核检查表- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -压力容器产品内部审核整改报告- 5 -审核人:张思兰、薛玉峰- 6 -

  • 实验室质量管理体系内部审核检查表-(xiexiebang推荐)

    时间:2019-05-13 18:27:41 作者:会员上传

    实验室质量管理体系内部审核检查二Ο一六年九月 条 款 检 查 问 题 判定 检 查 记 事表 实验室质量管理体系内部审核检查表 4 评审要求 4.1组织 实验室是单位法人 4.

  • 质量管理体系内部审核检查表编制示例

    时间:2019-05-13 18:27:42 作者:会员上传

    质量管理体系内部审核检查表编制示例 ISO9001:2008 第 页 质量管理体系审核检查表 共 页 4.0质量管理体系 质量手册说明的细节是否合理? 4.2.审核质量手册内容的覆盖面是否完

  • 18000审核技巧和检查表

    时间:2019-05-14 06:17:12 作者:会员上传

    ISO18000-OHSMS通用审核要点2008-01-08 13:57:39 目的和范围 1.1 为确保XXX审核人员对组织职业健康安全管理体系进行有效审核,特制定本工作指导书。 1.2 适用于XXX各级审

  • 品质部QC内部纪律条例

    时间:2019-05-14 07:54:40 作者:会员上传

    品质部QC纪律条例 一、目的:规范工作行为,使得各品质人员有所纪律约束。 二、范围:适合品质部内所有成员 三、内容: 3.1不得有违反法律法规、厂纪厂规及伦理道德行为与指令,否则

  • 品质经理自我诊断检查表

    时间:2019-05-13 13:49:09 作者:会员上传

    品质经理自我诊断检查表——1品管组织:
    1.有无文件化的品管组织及隶属
    2.有无文件化的各品管人员职责分工及隶属
    3.有无文件化品管权限,例货物通行判断权
    4.所有品管人员有无专业

  • 审核员考试,EMS审核检查表

    时间:2019-05-14 06:35:20 作者:会员上传

    向负责人了解哪些是具有重大环境影响工作的人员,对这些人员的能力要求是什么?并了解对这些人员进行培训的情况。2.抽选2~3个可能会产生重大环境影响的工作岗位,现场观察操作人员

  • 清洁生产审核(前)检查表专题

    时间:2019-05-14 06:40:42 作者:会员上传

    清洁生产审核(前)检查表
    为开展清洁生产审核工作,请先落实以下基本情况:
    1、《环评》相关文件:
    ⑴、环评编制单位、年份,是否有电子版
    ⑵、环评批复文件的文号或日期
    ⑶、验收监测

  • 质量管理体系审核检查表(全部)[推荐]

    时间:2019-05-13 17:07:59 作者:会员上传

    质量管理体系审核检查表 受审核部门: 共 页 第 页不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 在建立质量管理体系过程中,如何识4.1 别过程,明确输入和输出

  • 质量管理体系内外部审核检查表

    时间:2019-05-13 18:27:41 作者:会员上传

    GB/T19001—2008标准审核要点指导书 简 略 写 法 审 核 要 点 1 范围 1 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? ·QMS范围和过程完整性 2.组织QMS对标准条款的删减?查:删

  • 内部审核总结报告(参考)大全

    时间:2019-05-13 22:24:21 作者:会员上传

    东莞市XXXX五金电子 内部审核总结报告№:001QP12-05A东莞市XXXX五金电子内部质量体系审核报告QP12-05A

  • 内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:58 作者:会员上传

    *** ***公司QHSE管理体系审核报告 ***组 ***年八月二十八日 -1- **QHSE管理体系内审报告 为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行,不断提高QHSE绩效,根据公司《关于开展质量、

  • 2017年度内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:57 作者:会员上传

    2017年度内部审核报告 编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年 12 月26 日 2017年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日

  • 《内部审核控制程序》

    时间:2021-09-27 11:20:08 作者:会员上传

    内部审核控制程序1目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2适用范围适用于公司内部

  • 内部审核报告

    时间:2020-08-12 15:00:06 作者:会员上传

    内部质量管理体系审核报告审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长:组员:审核过程综述:不合格项统计与分析:对质量管理体系的评价:内审结论:纠正措施要求:审核报告分发

  • 2013年度内部审核计划

    时间:2019-05-12 07:00:56 作者:会员上传

    佛山市歌纳卫浴有公司
    2013年度内部审核计划
    1、审核目的:验证本公司质量(环境)管理体系是否符合ISO9001:2008标准
    要求。
    2、审核范围;质量手册所覆盖的产品和涉及部门(抽查)。
    3

  • 2008年度内部审核报告

    时间:2019-05-12 07:01:42 作者:会员上传

    2008年度内部审核报告编号:2008-3第 1 页共 2 页一、审核目的按照2008年内部审核工作计划安排,为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求,进行本次内部质