专题:巡察监督与审计监督
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审计监督办法
XX人民代表大会常务委员会 关于县人民政府审计工作及审计整改的 监 督 办 法 (征询意见稿) 第一条 为进一步加强对县人民政府审计和审计查出问题整改工作的监督,维护财政经济
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加强审计监督5则范文
加强审计监督,助推农村基层党风廉政建设 村(居)行政主要负责人财务活动年度审计 甘泉街道纪工委、监察室经济责任审计
工程项目预决算审计
惠农、强农资金专项审计信访
查办案 -
探索巡察监督新途径
探索巡察监督新途径 根据任务不同灵活确定被巡察对象、人员分组、工作方式、步骤要求等,努力使巡察“点准穴位”、取得实效。近年来,遂宁市船山区紧密结合党委政府中心工作、
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内部控制监督与审计
内部控制监督与审计一、内控监督的主体企业内部控制的监督机构主要包括三大主体:1.审计委员会企业中内部控制监督的第一大主体是企业董事会所属的审计委员会。2.内部审计机构
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《内部控制监督与审计》网络学院
学习导航 通过学习本课程,你将能够: ● 学会进行内部控制监督与审计; ● 了解内部控制监督的主体; ● 明白内部审计的定义、目的及存在的原因; ● 知道内部审计的各种角色; ● 掌
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检察院党风廉政建设巡察监督自查报告
党风廉政建设情况自查报告近年来,市检察院党组在市委、省院的正确领导下,团结全市检察人员,紧紧围绕上级决策部署和“干在实处,干出实效,走在前列”的总体要求,以“深化落实、改
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奉贤审计监督动真格
奉贤审计监督动真格 “区审计局满意19票,基本满意5票,不满意0票;教育局满意11票,基本满意11票,不满意2票……”这是3月19日召开的奉贤区四届人大常委会第十七次会议的一个新增监
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本溪市审计监督条例
本溪市审计监督条例 字号: 颁布日期:2006/06/12 实施日期:2006/08/01 时 效 性:现行有效 发文文号:本溪市人民代表大会常务委员会公告第1号 颁布单位:地方人大常务委员会 (2005
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加强审计监督 提升管理水平
加强审计监督 提升管理水平随着集团公司的不断发展和壮大,股份制的确立和走向上市,公司的经营业务日趋丰富也日趋复杂,公司面临的经营风险随之加大。为了提升企业的管理水平,降
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浅谈如何提升审计监督成效(最终定稿)
浅谈如何提升审计监督成效 摘要:在依法治国的大战略下,企业内审部门积极发挥审计监督职能作用,提升监督服务水平,发挥审计的保障和基石作用,意义很重大。审计要顺应社会发展趋势,
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XXX材料审计监督管理办法
第一章总则第一条为加强我矿材料管理,确保材料采购及领用的真实性,减少损失浪费,杜绝材料使用过程中不正常现象,切实降低我矿材料成本,全面完成2004年度各项承包指标特制定本办法
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国家审计监督制度改革与完善[五篇模版]
浅谈法治中国构建视野下的国家审计监督制度改革与完善摘要:我国现行审计监督权隶属于行政权的现状与法治中国建设的基本要求存在天然的冲突,为更好的发挥审计监督职能作用,服务
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强化巡察监督 抓好问题整改
强化巡察监督 抓好问题整改 强化巡察监督 抓好问题整改---自治县党委首轮、第二轮巡察单位巡察整改情况通报 按照自治县党委的统一部署,2016年8月至10月,自治县党委首轮巡察
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工程机械租赁审计监督规定
工程机械设备租赁审计规定 1、 本规定旨在:以审计监察部的独立、客观、公正的工作特性,以全过程审计介入的方式,协助与监督责任部门加强对工程机械成本的管理、规范与工程机械
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社会保险基金应加强审计监督
完善的社会保障制度是社会主义市场经济体制的重要支柱,是关系到改革、发展、稳定的全局,也是贯彻落实江在泽民同志“三个代表”重要思想的具体体现,意义十分重大。它是健全社会
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青岛市审计监督条例(2015年修订)
青岛市审计监督条例(2015年修订) 目录 第一章 总 则 第二章 财政审计 第三章 企业和金融机构审计 第四章 政府投资审计 第五章 经济责任审计 第六章 绩效审计 第七章 内部审计
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审计监督专业自荐信5篇
审计监督专业自荐信范文,好范文提供此范文供参考:尊敬的贵单位领导: 您好!首先感谢您能在百忙之中来聆听一位求职者的心声。当您亲手开启这份 自荐信时,这将是对我过去的检阅;当
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财政局内部审计、监督工作总结
财政局内部审计、监督工作总结 范文
财政局内部审计、监督工作总结--范文2010年10月10日星期日07:38财政内部审计是财政机关内部的一种独立、客观的监督、评价活动,通过检查和