专题:行政事业单位审计思路

  • 浅谈行政事业单位效益审计

    时间:2019-05-12 07:08:49 作者:会员上传

    从审计署编制完成并印发2008年度统一组织审计项目计划来看,效益审计将成为审计署今年工作的重头戏。今年,审计署统一组织实施的审计项目共25项,其中效益审计项目有18项。从工作

  • 行政事业单位内部审计工作方法

    时间:2019-05-15 00:14:56 作者:会员上传

    行政事业单位内部审计工作方法 作者:胡德才 2007/7/10 13:01:33 来源:江苏省邳州市审计局0 政府审计、注册会计师审计和内部审计构成了我国审计监督体系的三大主体。在审计

  • 把握行政事业单位审计调查

    时间:2019-05-12 07:03:22 作者:会员上传

    把握"六点"做好行政事业单位审计
    作者:李春华
    深化行政事业单位审计监督是《审计法》赋予审计机关的职责,也是财政预算执行审计重点内容。做好行政事业单位审计应把握好以下几

  • 行政事业单位内部审计制度

    时间:2019-05-12 17:29:55 作者:会员上传

    行政事业单位内部审计制度 第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》

  • 费用审计思路专题

    时间:2019-05-15 12:20:17 作者:会员上传

    内审五大目标
    1. 发展战略
    2. 合法合规
    3. 资产安全
    4. 经营效率和效果
    5. 财务报告真实完整针对费用,通常适用的审计目标是3、4、5资产安全目标:确定费用是真的发生了,不存在

  • 审计复习思路

    时间:2019-05-12 07:10:30 作者:会员上传

    审计的总体思路
    (一)审计的最终产品:审计报告(第19章)
    事务所审计的最终目标是出具审计报告,对被审计单位的财务报表发表审计意见,报表是否公允,是否合法。是出具无保留的报告、还是

  • 审计思路总结

    时间:2019-05-12 07:05:14 作者:会员上传

    工作底稿要求:让未参与审计项目的专业人员能通过审计底稿看懂整个审计过程。 取得被审计单位提供的账务资料,一般包括:被审计单位总账、明细账、科目余额表本年度未审财务报表

  • 行政事业单位内控审计方法及要点

    时间:2019-05-12 02:49:50 作者:会员上传

    一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节

  • 行政事业单位部门决算审计 课后练习

    时间:2019-05-12 02:50:26 作者:会员上传

    行政事业单位部门决算审计课后练习判断题: 1、通常所说的行政事业单位的“三公经费”是指因公出国费用、公车购置及运行费用、公务接待费用。 A、对 B、错 正确答案:A 题目解

  • 基层行政事业单位业务招待费审计

    时间:2019-05-13 16:41:47 作者:会员上传

    基层行政事业单位业务招待费审计 面对的压力 行政事业单位业务招待费,是指为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。包括:在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。财

  • 离任审计思路(全文5篇)

    时间:2019-05-13 23:47:50 作者:会员上传

    一是财政收支真实性。 经济责任审计,特别是政府领导经济责任审计,核实当地财政收支真实性是一项基础内容。一些地方领导为了出政绩,往往在财政收入、支出规模上作文章,因此,重点

  • 证券公司审计思路总结

    时间:2019-05-12 17:01:08 作者:会员上传

    一、营业部审计事项总结 营业部工资---桐柏路: 1、 营业部人员管理由综合部经理负责,员工绩效工资有统一的核算办法,由电脑部人员根据绩效工资核算办法计算每个员工的绩效工资

  • 审计思路的简述

    时间:2019-05-12 07:05:58 作者:会员上传

    审计思路的简述今天在公司里指导底稿复核时,就如何做审计与同事做了一个简短的归纳,实际上只是对审计准则的一个简单总结和讨论。个人感觉准则的贯彻还需要年年讲、月月讲、天

  • 行政事业单位内部控制审计要点和方法

    时间:2019-05-14 01:21:16 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制审计要点和方法 内部控制审计是以内部控制为对象,在评审被审计单位内部控制制度的基础上,抽查会计资料的内容、范围和程序,据以进行符合性和实质性测试的

  • 浅谈行政事业单位审计容易出现的问题

    时间:2019-05-13 17:27:45 作者:会员上传

    浅谈行政事业单位审计容易出现的问题 行政事业单位财政财务收支审计是审计机关进行审计监督的重要职责,审计内容也比较复杂。从工作以来我通过对行政事业单位的财政财务收支

  • 审计行政事业单位会计信息失真的几个方法

    时间:2019-05-13 17:27:46 作者:会员上传

    审计行政事业单位会计信息失真的几个方法 随着各级财政部门不断加大财政收入和支出管理力度以及行政事业单位会计委派制度的推行实施,会计信息失真已经成为行政事业单位审计

  • 浅析行政事业单位审计应注意的问题[模版]

    时间:2019-05-12 07:12:03 作者:会员上传

    对行政事业单位进行审计监督是《审计法》赋予审计机关的职责之一。如何在新形势下履行好审计职责,深化对行政事业单位财政财务收支的审计,应注意把握好以下六个问题。一、搞好

  • 2021关于行政事业单位内部审计问题及对策(范文大全)

    时间:2021-09-26 16:00:42 作者:会员上传

    2021关于行政事业单位内部审计问题及对策范文随着国家和社会监督体系的日益完善,内部审计作为一项重要的监督手段,在对行政单位内部的财务信息综合评价、规避财务风险、提高组