专题:质量体系内审简报
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2016年度质量体系内审报告
第 1 页 共3页 **公司 QR-PZ-019A 质量管理体系内审报告 拟制/日期:批准/日期: 第 2 页 共3页 1、 审核目的: 根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的
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2014质量体系内审报告
2014质量体系内审报告
2013-07-14 字数: 753 阅读: 922014质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度 -
质量体系内审工作计划2010
质量体系内审工作计划
各受控部门:
为做好我公司质量管理体系通过审核的整改工作,按照《ISO9001-2008质量体系》的要求,根据年度内部审核计划规定,公司定于9月23日-24日进行2010 -
2009质量体系内审报告(合集5篇)
2009质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员
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内审简报
教育信息
县教育局组织开展中小学内部审计工作
为进一步规范中小学校财务管理工作,提高教育经费使用效益,增强教育经费使用透明度,加强内部监督和廉政建设,经县教育系统内部审计 -
质量体系内审实施计划(推荐五篇)
质量体系内审实施计划
(200年第次内审)
编号:200年第次
审核目的和
审核要求遵循认可准则和考核规范中的要求,一年内至少审一次的原则,为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续 -
TS16949质量体系内审知识试卷
TS16949质量体系内审知识试卷
姓名:得分:
一、 填空题(每空2分,共30分)
1. 内部审核,有时称 第一方 审核,用于内部目的,由组织自
己或以组织的名义进行,可作为组织自我 合格 声明的基 -
GSP质量体系内审管理操作规程
GSP质量体系内审管理操作规程
1、目的:为了评审公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,确定质量管理体系符合《药品经营质量管理规范》的要求,保证经营药品和服务的质量, -
卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报
卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报 过去的一年,我厂遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法,认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署,以强化内审、日常检
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制造企业质量体系内审过程分析总结
公司质量管理体系内部审核过程的分析公司质量管理体系工作,从98年开始筹划,到2000年通过认证审核,我们已经走过了十三个年头。在历史的进程中,管理基础有了长足的进步,质量管理体
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质量体系
合规性可以根据自身组织需要进行划分,一般分为体系文件和外来文件两大类
体系文件包括:质量管理体系大致结构:
1、质量手册
2、程序文件
3、作业指导书
4、记录及表单
任何质量 -
TS16949质量体系内审检查表大全COP8顾客满意度 (8)(5篇)
内审检查表 审 核 员涉及过程顾客满意度监控过程审核日期客服部/被审区域/接待人过程类型顾客导向过程(COP8)符合情况提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)条文审核发现和
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质量体系工作计划
篇一:质量管理体系工作计划 年度质量管理体系工作计划 一、目的 为了有计划地开展质量管理工作,推动质量方针和质量目标指标的完成,促进质量管理和质量管理体系运行保持,不断
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质量体系管理制度
质量体系管理制度
一、目的
公司质量体系持续有效的运行,需要各部门、各单位、各项目经理部认真贯彻、严格执行质量手册和程序文件,使质量管理更加规范化、标准化,实现顾客满意 -
质量体系认证
什么是质量体系认证?
质量体系认证是认证的一种类型。质量体系认证具有以下特征:
1、认证的对象是质量体系,更准确地说,是企业质量体系中影响持续按需方的要求提供产品或服务的 -
质量体系自查报告
篇一:质量管理体系自查报告 质量管理体系自查报告 为提高企业的信誉,增强企业在市场的竞争能力,公司依据《医疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查,以便发现
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安全质量体系
炎 汝 高 速 公 路
第18合同段总体
(K74+140~K79+110.843)安全、质量体系建立情况建设单位:湖南省炎汝高速公路建设有限公司监理单位:湖南省交通建设工程监理有限公司承包单位:天 -
质量体系管理办法
质量体系管理办法 范围 本办法规定了不合格品控制及纠正预防内容与要求。适用于公司产品中原材料、外购件、标准件、铸件、锻件、零部件、外包加工件、产品安装、外购配套产