专题:质量体系内审检查表

  • 专题内审检查表

    时间:2019-05-11 23:41:19 作者:会员上传

    专题内审检查表(小包装分厂)
    内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
    一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
    1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计

  • 2016年度质量体系内审报告

    时间:2019-05-14 02:10:25 作者:会员上传

    第 1 页 共3页 **公司 QR-PZ-019A 质量管理体系内审报告 拟制/日期:批准/日期: 第 2 页 共3页 1、 审核目的: 根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的

  • 2014质量体系内审报告

    时间:2019-05-12 18:27:18 作者:会员上传

    2014质量体系内审报告
    2013-07-14 字数: 753 阅读: 922014质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度

  • 质量体系内审工作计划2010

    时间:2019-05-12 18:27:12 作者:会员上传

    质量体系内审工作计划
    各受控部门:
    为做好我公司质量管理体系通过审核的整改工作,按照《ISO9001-2008质量体系》的要求,根据年度内部审核计划规定,公司定于9月23日-24日进行2010

  • 内审流程及相关检查表

    时间:2019-05-14 12:21:25 作者:会员上传

    ISO9001内审流程 企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理: 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文

  • 2内审检查表

    时间:2019-05-12 07:01:12 作者:会员上传

    下面分别给出按部门,本例中为对设备管理部门进行审核(表5-2),和按要素,本例中为对“检测和校准物品(样品)的处置”进行审核(表5-3)所编制的检查表示例(节选)。表5-2 部门检查表(节选)表5-

  • ISO13485-内审检查表(大全)

    时间:2019-05-13 19:00:07 作者:会员上传

    内审检查表审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门2009 年 10月12 日总经理 管理者代表日期审核内容审核方法标准条款记录评价查看体系文件判别是否符合标准规定1按要求建立文件

  • TS16949质量体系内审检查表大全COP8顾客满意度 (8)(5篇)

    时间:2019-05-14 12:04:59 作者:会员上传

    内审检查表 审 核 员涉及过程顾客满意度监控过程审核日期客服部/被审区域/接待人过程类型顾客导向过程(COP8)符合情况提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)条文审核发现和

  • 2009质量体系内审报告(合集5篇)

    时间:2019-05-15 12:08:55 作者:会员上传

    2009质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员

  • ISO13485内审检查表(完整各部门)

    时间:2019-05-12 20:00:01 作者:会员上传

    内审检查表 审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门 标准条款 总经理 管理者代表 审核内容 1按要求建立文件化的质量管理体系。 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体

  • 销售部门内审检查表

    时间:2019-05-12 21:35:11 作者:会员上传

    销售部门检查表 受审核部门:销售部 涉及的过程:5.5.1,6.2.2,7.2,7.5.1,7.5.4,8.2.1,8.3,8.4,8.5
    序检查内容 过程 检查方法
    1 部门各岗位的职Q:5.5.1 向负责人了解部门主要的职责及人员

  • 质量体系内部审核检查表(实例)

    时间:2019-05-13 16:33:45 作者:会员上传

    质量体系内部审核检查表(实例) 内部审核检查表 审核部门/人员:经理 地点: 审核人员: 标准条款 审核方法 记 录 结 果 4组织和管理 1)公司是否具有明确的法律地位? 查看法人登记

  • 质量体系内审实施计划(推荐五篇)

    时间:2019-05-12 07:01:03 作者:会员上传

    质量体系内审实施计划
    (200年第次内审)
    编号:200年第次
    审核目的和
    审核要求遵循认可准则和考核规范中的要求,一年内至少审一次的原则,为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续

  • TS16949质量体系内审知识试卷

    时间:2019-05-12 07:01:48 作者:会员上传

    TS16949质量体系内审知识试卷
    姓名:得分:
    一、 填空题(每空2分,共30分)
    1. 内部审核,有时称 第一方 审核,用于内部目的,由组织自
    己或以组织的名义进行,可作为组织自我 合格 声明的基

  • GSP质量体系内审管理操作规程

    时间:2019-05-12 18:27:17 作者:会员上传

    GSP质量体系内审管理操作规程
    1、目的:为了评审公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,确定质量管理体系符合《药品经营质量管理规范》的要求,保证经营药品和服务的质量,

  • ISO内审检查表编写注意事项

    时间:2019-05-15 08:59:26 作者:会员上传

    企业认证之前应具备的材料
    一、文件和记录的管理:1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家

  • 内审检查表(生产部(车间))专题

    时间:2019-05-14 08:28:27 作者:会员上传

    内 审 检 查 表
    编号:KR-ZL-JL-12审核员:朱显庆受审核部门: 生产部 (车间)审核日期:2008.8.1 标准条款 5.5.15.4.16.36.4审核要点与方法
    本部门的质量职责是什么?
    本部门的质量目标

  • IATF16949内审检查表--原创[精选多篇]

    时间:2019-05-14 23:57:03 作者:会员上传

    IATF16949内审检查表 条款号 审核内容 被审核部门 审核发现 有无不符合 4.1 Understanding of the 组织是否已确定了与其目标和已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实or