专题:质量体系内审问题表
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2016年度质量体系内审报告
第 1 页 共3页 **公司 QR-PZ-019A 质量管理体系内审报告 拟制/日期:批准/日期: 第 2 页 共3页 1、 审核目的: 根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的
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2014质量体系内审报告
2014质量体系内审报告
2013-07-14 字数: 753 阅读: 922014质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度 -
质量体系内审工作计划2010
质量体系内审工作计划
各受控部门:
为做好我公司质量管理体系通过审核的整改工作,按照《ISO9001-2008质量体系》的要求,根据年度内部审核计划规定,公司定于9月23日-24日进行2010 -
2009质量体系内审报告(合集5篇)
2009质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员
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质量体系内审实施计划(推荐五篇)
质量体系内审实施计划
(200年第次内审)
编号:200年第次
审核目的和
审核要求遵循认可准则和考核规范中的要求,一年内至少审一次的原则,为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续 -
TS16949质量体系内审知识试卷
TS16949质量体系内审知识试卷
姓名:得分:
一、 填空题(每空2分,共30分)
1. 内部审核,有时称 第一方 审核,用于内部目的,由组织自
己或以组织的名义进行,可作为组织自我 合格 声明的基 -
GSP质量体系内审管理操作规程
GSP质量体系内审管理操作规程
1、目的:为了评审公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,确定质量管理体系符合《药品经营质量管理规范》的要求,保证经营药品和服务的质量, -
卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报
卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报 过去的一年,我厂遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法,认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署,以强化内审、日常检
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制造企业质量体系内审过程分析总结
公司质量管理体系内部审核过程的分析公司质量管理体系工作,从98年开始筹划,到2000年通过认证审核,我们已经走过了十三个年头。在历史的进程中,管理基础有了长足的进步,质量管理体
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内审问题清单
2011年内审问题清单 预决算中心: 1、环境因素识别不充分 2、文件清单不全,无《ZYWJ/05—001岗位任职资格》 财务部: 1、危险源辨识“通过火车道口”重复辨识 2、演练时间前后矛
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内审检查问题汇总
建设一分 综合部:发文,会议纪要台账没有明确的保存期限。 人力资源部:环境因素、危险源未单独辨识。 技术部、质量部:1.编制特定分项施工组织设计(深基坑施工专项方案、模板定型
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内审会议签到表[5篇材料]
内审 会议签到表 (文件编号:BL/C-TPAT-006)会议名称主持人序号 部门 姓名 职务 备注
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质量体系
合规性可以根据自身组织需要进行划分,一般分为体系文件和外来文件两大类
体系文件包括:质量管理体系大致结构:
1、质量手册
2、程序文件
3、作业指导书
4、记录及表单
任何质量 -
TS16949质量体系内审检查表大全COP8顾客满意度 (8)(5篇)
内审检查表 审 核 员涉及过程顾客满意度监控过程审核日期客服部/被审区域/接待人过程类型顾客导向过程(COP8)符合情况提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)条文审核发现和
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内审自查应注意问题
内审查找不符合项主要从以下几方面查找:
1、原始记录修改是否复核规定。
2、样品是否粘贴唯一性标识。
3、检测员是否持证上岗。
4、人员培训计划是否完善。
5、检测报告副本 -
内审首末次会议签到表[精选五篇]
表 内 审 首 ( 末 )次 会 议 签 到 表版本号:A-0; 表单编号: 会议阶段 首次会议◆ 末次会议 会议名称 会议主持 会议记录 序号部门姓名职 务备 注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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质量体系工作计划
篇一:质量管理体系工作计划 年度质量管理体系工作计划 一、目的 为了有计划地开展质量管理工作,推动质量方针和质量目标指标的完成,促进质量管理和质量管理体系运行保持,不断
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质量体系管理制度
质量体系管理制度
一、目的
公司质量体系持续有效的运行,需要各部门、各单位、各项目经理部认真贯彻、严格执行质量手册和程序文件,使质量管理更加规范化、标准化,实现顾客满意