专题:内控审计实施方案

  • 内控制度审计办法

    时间:2019-05-13 23:36:35 作者:会员上传

    江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内

  • 审计部内控审计规定

    时间:2019-05-12 07:07:14 作者:会员上传

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则

  • 福建分公司财务收支审计及内控检查实施方案5篇

    时间:2019-05-12 01:40:56 作者:会员上传

    福建分公司财务收支情况、 内控、预算执行情况检查实施方案 一、检查目的 根据总公司《关于福建分公司2009年度财务决算的批复》(〔2010〕636号)、 福建分公司《关于对2009年

  • 内控培训实施方案(精选)

    时间:2019-05-14 02:07:23 作者:会员上传

    中国石油华东销售公司内控体系项目 推广和培训方案 一、培训目的 1、为在华东公司推行一套完整、统一、行之有效的内控体系; 2、为迅速提高员工对内控体系项目建设的理解和操

  • 内控整改实施方案

    时间:2019-05-13 09:17:41 作者:会员上传

    深圳市XXX股份有限公司
    内部控制建设整改实施工作方案根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,深圳市XXX实业股份有限公司(以下简称“公

  • 行政事业单位内控审计方法及要点

    时间:2019-05-12 02:49:50 作者:会员上传

    一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节

  • 财务管理内控制度审计方案范文

    时间:2019-05-14 02:00:27 作者:会员上传

    财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效

  • 内控部审计专员岗位职责

    时间:2019-05-15 16:26:59 作者:会员上传

    1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。

  • 银行贷款内控审计问题思路

    时间:2019-05-15 12:17:42 作者:会员上传

    银行贷款内控审计问题思路整理一、发现可能存在的虚构交易、借名贷款或贷款回流的问题审计思路 检查经过:
    (一)审计组在现场函证时,注意到三家公司的对账均由同一人前来,经询问,信

  • xx年内控审计工作规划

    时间:2019-05-12 07:13:21 作者:会员上传

    内控审计工作规划
    一、成立内控审计部的意义
    公司改制已近尾声,二期生产线即将安装启动,我们xx公司即将迈入一个强力发展的征程。随着市场经济的发展和企业环境的变化,单纯依赖

  • 审计实施方案

    时间:2019-05-14 01:58:06 作者:会员上传

    审计实施方案一、编制依据根据《中华人民共和国审计法》和重庆市巴南区审计局年度审计计划安排以及区政府交办审计事项的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。二、被审计单

  • 审计实施方案范本

    时间:2019-05-14 03:20:59 作者:会员上传

    六安市河西景观带生态滨水区、都会景观区增加大树苗木工程价款结算审计实施方案 根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,审计组自2014年7月23日起对六安市城市重点工

  • 审计实施方案[本站推荐]

    时间:2019-05-15 00:51:39 作者:会员上传

    安徽省全国新增1000亿斤粮食生产能力规划2015年怀远县田间工程建设项目 竣工决算审计实施方案 一、编制依据 根据《审计机关国家建设项目审计准则》、《审计机关审计方案准

  • 经典审计实施方案

    时间:2019-05-12 07:03:10 作者:会员上传

    关于xx县粮食局局长
    Xxx同志2004年1月至2005年5月期间的
    经济责任审计实施方案根据《中华人民共和国审计法》第二十六条和xx组织部经济责任审计2005年第3号委托书,决定对xx县

  • 内控审计转正申请书[小编推荐]

    时间:2019-05-14 06:25:18 作者:会员上传

    转正申请 尊敬的公司领导: 我于20**年*月*日进入**股份有限公司,非常荣幸能够进入这样一个正在腾飞发展、朝气蓬勃的公司,至今3个月试用期已满。根据公司的规章制度,现申请转为

  • 公务车内控关键点和审计策略范文大全

    时间:2019-05-12 03:10:36 作者:会员上传

    紫阳最新文章:《审计部绩效考核的常见误区》 误区:“抓人”指标、罚款与审计/监察绩效挂钩、HR对审计/监察部考核、将“被审计对象满意度”及“审计/监察部被投诉率/次数”列

  • 中国石化内控审计评价指引

    时间:2019-05-14 00:20:26 作者:会员上传

    中国石化审〔2015〕678号 中国石化内部控制审计评价业务规范指引 1基本要求 1.1中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司(以下统称中国石化)及各企事业单位、股份

  • 2015经济责任审计实施方案

    时间:2019-05-12 03:08:12 作者:会员上传

    2015经济责任审计实施方案 方案一:任期经济责任审计实施方案 为进一步做好经济责任审计工作,保证质量并按时完成任务,统一经济责任审计工作的规范和各项要求,根据《审计法》及其