专题:内控审计试题及答案

  • 银行内控制度试题(答案)

    时间:2019-05-14 05:29:18 作者:会员上传

    天津津南村镇银行营业部制度综合试题姓名: 一、单选题(每题1分,共30分) 1 存款人办理日常转账结算和现金需要,只能在银行开立一个( A )银行结算账户 A.基本存款账户 B.一般存款账

  • 内控试题

    时间:2019-05-13 22:22:23 作者:会员上传

    内部控制测试题一、选择题:(一题5分,共25分)
    1、内部控制五要素包括:()
    A内部环境、风险分析B内部环境、风险评估
    C控制活动、信息与沟通、内部监督D外部监督、信息与沟通
    2、内部

  • 企业内控知识试题及答案[大全5篇]

    时间:2019-05-13 16:45:14 作者:会员上传

    企业内部控制知识竞赛试题 主办单位:财政部会计司 中国注册会计师协会 国资委财务监督与考核评价局 中国证监会会计部 协办单位:中国会计报 一、选择题(请在备选答案中选择1个

  • 内控制度审计办法

    时间:2019-05-13 23:36:35 作者:会员上传

    江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内

  • 审计部内控审计规定

    时间:2019-05-12 07:07:14 作者:会员上传

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则

  • “行政事业单位内控”答案

    时间:2019-05-12 02:23:27 作者:会员上传

    《行政事业单位内部控制规范》测试题 参考答案: 一、具体工作:(15分) (一)梳理单位各类经济活动的业务流程 (二)明确业务环节 (三)系统分析经济活动风险 (四)确定风险点,选择风险应对策

  • 继续教育内控答案

    时间:2019-05-13 16:23:15 作者:会员上传

    一、单项选择题(本类题共10小题,每小题4分,共40分。单项选择题 (每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案,请选择正确选项。) 1.收入不相容职务不包括( )。 A. 单位收款与会计

  • 行政事业单位内控审计方法及要点

    时间:2019-05-12 02:49:50 作者:会员上传

    一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节

  • 财务管理内控制度审计方案范文

    时间:2019-05-14 02:00:27 作者:会员上传

    财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效

  • 内控部审计专员岗位职责

    时间:2019-05-15 16:26:59 作者:会员上传

    1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。

  • 银行贷款内控审计问题思路

    时间:2019-05-15 12:17:42 作者:会员上传

    银行贷款内控审计问题思路整理一、发现可能存在的虚构交易、借名贷款或贷款回流的问题审计思路 检查经过:
    (一)审计组在现场函证时,注意到三家公司的对账均由同一人前来,经询问,信

  • xx年内控审计工作规划

    时间:2019-05-12 07:13:21 作者:会员上传

    内控审计工作规划
    一、成立内控审计部的意义
    公司改制已近尾声,二期生产线即将安装启动,我们xx公司即将迈入一个强力发展的征程。随着市场经济的发展和企业环境的变化,单纯依赖

  • 中级审计师审计专业试题及答案

    时间:2019-05-15 14:19:06 作者:会员上传

    单项选择题1、每期都支付稳定的较低的正常股利额,当企业盈利较多时,再根据实际情况发放额外股利。这种股利政策是。A.剩余股利政策B.稳定增长股利政策C.固定股利支付率股利

  • 审计答案

    时间:2019-05-13 03:01:04 作者:会员上传

    2001年4月全国高等教育自学考试审计学试题及答案 一 单选题 1.我国审计机关属于 ①立法型 ②行政法 ③司法型 ④独立型 2.对被审计单位的年终财务报告和工程决算报告所进行

  • 审计试题

    时间:2019-05-12 07:16:11 作者:会员上传

    作业一大地公司于2002年10月委托南海会计师事务所审计公司2002年度会计报表。注册会计师李明任该审计项目负责人,他决定在决算日前先实施某些审计程序,包括对截至2002年11月30

  • 婉娴内控答案

    时间:2019-05-12 18:32:20 作者:会员上传

    单选1.A。董事会或股东大会B.董事会C.股东大会D.审计部门2.A.内部控制B.内部管理C.内部监督D.内部控制会计3.B.内部控制是控制的一个过程,这个过程需要全员的参与,包括董事会

  • 内控审计转正申请书[小编推荐]

    时间:2019-05-14 06:25:18 作者:会员上传

    转正申请 尊敬的公司领导: 我于20**年*月*日进入**股份有限公司,非常荣幸能够进入这样一个正在腾飞发展、朝气蓬勃的公司,至今3个月试用期已满。根据公司的规章制度,现申请转为

  • 公务车内控关键点和审计策略范文大全

    时间:2019-05-12 03:10:36 作者:会员上传

    紫阳最新文章:《审计部绩效考核的常见误区》 误区:“抓人”指标、罚款与审计/监察绩效挂钩、HR对审计/监察部考核、将“被审计对象满意度”及“审计/监察部被投诉率/次数”列