专题:质量体系年度内审计划

  • 质量体系内审实施计划(推荐五篇)

    时间:2019-05-12 07:01:03 作者:会员上传

    质量体系内审实施计划
    (200年第次内审)
    编号:200年第次
    审核目的和
    审核要求遵循认可准则和考核规范中的要求,一年内至少审一次的原则,为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续

  • 2016年度质量体系内审报告

    时间:2019-05-14 02:10:25 作者:会员上传

    第 1 页 共3页 **公司 QR-PZ-019A 质量管理体系内审报告 拟制/日期:批准/日期: 第 2 页 共3页 1、 审核目的: 根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的

  • 2014质量体系内审报告

    时间:2019-05-12 18:27:18 作者:会员上传

    2014质量体系内审报告
    2013-07-14 字数: 753 阅读: 922014质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度

  • 质量体系内审工作计划2010

    时间:2019-05-12 18:27:12 作者:会员上传

    质量体系内审工作计划
    各受控部门:
    为做好我公司质量管理体系通过审核的整改工作,按照《ISO9001-2008质量体系》的要求,根据年度内部审核计划规定,公司定于9月23日-24日进行2010

  • 2009质量体系内审报告(合集5篇)

    时间:2019-05-15 12:08:55 作者:会员上传

    2009质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员

  • TS16949质量体系内审知识试卷

    时间:2019-05-12 07:01:48 作者:会员上传

    TS16949质量体系内审知识试卷
    姓名:得分:
    一、 填空题(每空2分,共30分)
    1. 内部审核,有时称 第一方 审核,用于内部目的,由组织自
    己或以组织的名义进行,可作为组织自我 合格 声明的基

  • GSP质量体系内审管理操作规程

    时间:2019-05-12 18:27:17 作者:会员上传

    GSP质量体系内审管理操作规程
    1、目的:为了评审公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,确定质量管理体系符合《药品经营质量管理规范》的要求,保证经营药品和服务的质量,

  • 卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报

    时间:2019-05-14 03:45:42 作者:会员上传

    卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报 过去的一年,我厂遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法,认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署,以强化内审、日常检

  • 内审计划

    时间:2019-05-14 21:18:43 作者:会员上传

    2010年质量体系内部审核计划 一、内部审核目的 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适

  • 2017年度内审计划

    时间:2019-05-12 03:36:20 作者:会员上传

    2017年度内审计划 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划

  • 2013内审计划 (范文模版)

    时间:2019-05-12 07:00:48 作者:会员上传

    2013年度*****环境监测站
    质量体系内审计划批 准 人:
    内审负责人:
    审核组长:
    编制:******环境监测站
    二0一三年一月2013年质量体系内审计划
    一、审核目的
    为了检查本站各项质量

  • 质量体系维护计划.

    时间:2019-05-14 10:41:19 作者:会员上传

    No.事项具体内容责任人计划时间备注 1 第一次 内部审核 1、成立审核组; 2、制定审核计划; 3、编 制检查表;4、首次会议;5、现场审核;6 、末次会议;7、编制审核报告,提出不符

  • 制造企业质量体系内审过程分析总结

    时间:2019-05-12 07:01:48 作者:会员上传

    公司质量管理体系内部审核过程的分析公司质量管理体系工作,从98年开始筹划,到2000年通过认证审核,我们已经走过了十三个年头。在历史的进程中,管理基础有了长足的进步,质量管理体

  • 2012年内审计划

    时间:2019-05-14 03:13:54 作者:会员上传

    东阿县疾病预防控制中心质量文件 文件编号: DECDC/WJ-06-01 主题:2012年度内部审核工作计划 第1 页 共3 页 东阿县疾病预防控制中心 二0一二年度内部审核工作计划 1、目的:

  • C-TPAT内审计划

    时间:2019-05-12 07:35:17 作者:会员上传

    C-TPAT内审计划C-TPAT安全管理体系的内部审核,是相关内部审核员对整个C-TPAT安全防恐体系,所涉及的所有范围及各个作业场所,进行了一次全而及彻底的审查,主要对
    1.保安部的:

  • 2013年度内审计划(五篇材料)

    时间:2019-05-12 18:27:16 作者:会员上传

    STJC-14-01
    重庆市九龙坡区顺通汽车检测有限公司
    2014年度内审计划
    检测公司各室:
    根据《资质认定评审准则》和我公司质量体系文件的要求,现就我公司本年度内审计划的相关事项

  • 2014年内审计划

    时间:2019-05-12 07:00:47 作者:会员上传

    牙克石市疾病预防控制中心质量文件文件编号:YKSCDC/WJ-06-01主题:2014年度内部审核工作计划第1页共3页牙克石市疾病预防控制中心二0一四年度内部审核工作计划1、目的:检查本单

  • 质量体系

    时间:2019-05-13 09:31:26 作者:会员上传

    合规性可以根据自身组织需要进行划分,一般分为体系文件和外来文件两大类
    体系文件包括:质量管理体系大致结构:
    1、质量手册
    2、程序文件
    3、作业指导书
    4、记录及表单
    任何质量