专题:质量体系内审总结
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2016年度质量体系内审报告
第 1 页 共3页 **公司 QR-PZ-019A 质量管理体系内审报告 拟制/日期:批准/日期: 第 2 页 共3页 1、 审核目的: 根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的
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2014质量体系内审报告
2014质量体系内审报告
2013-07-14 字数: 753 阅读: 922014质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度 -
质量体系内审工作计划2010
质量体系内审工作计划
各受控部门:
为做好我公司质量管理体系通过审核的整改工作,按照《ISO9001-2008质量体系》的要求,根据年度内部审核计划规定,公司定于9月23日-24日进行2010 -
2009质量体系内审报告(合集5篇)
2009质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员
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卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报
卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报 过去的一年,我厂遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法,认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署,以强化内审、日常检
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制造企业质量体系内审过程分析总结
公司质量管理体系内部审核过程的分析公司质量管理体系工作,从98年开始筹划,到2000年通过认证审核,我们已经走过了十三个年头。在历史的进程中,管理基础有了长足的进步,质量管理体
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质量体系内审实施计划(推荐五篇)
质量体系内审实施计划
(200年第次内审)
编号:200年第次
审核目的和
审核要求遵循认可准则和考核规范中的要求,一年内至少审一次的原则,为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续 -
TS16949质量体系内审知识试卷
TS16949质量体系内审知识试卷
姓名:得分:
一、 填空题(每空2分,共30分)
1. 内部审核,有时称 第一方 审核,用于内部目的,由组织自
己或以组织的名义进行,可作为组织自我 合格 声明的基 -
GSP质量体系内审管理操作规程
GSP质量体系内审管理操作规程
1、目的:为了评审公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,确定质量管理体系符合《药品经营质量管理规范》的要求,保证经营药品和服务的质量, -
内审总结
内审总结
1、部分文件提升为二级
①《供方管理控制规定》提升为二级;
②《检测设备管理规定》提升为二级;
③《不合格品控制规定》提升为二级;
④《纠正预防管理规定》提升为二 -
总结(内审)
近几年来,桐乡市内审协会在该市审计局重视和支持下,内审协会积极履行“服务、宣传、交流、管理”职能,内审工作较有特色,呈现良好发展态势,各会员单位在规范会计核算、维护财经法
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内审总结
2014年7月31日射频内审总结报告
检查条款7.5.1
本次参与中天日立射频公司内审,现场审核中,共发现了项不符合项。
现状:
中天日立射频公司车间分射频电缆车间和信号缆车间。
本 -
质量体系审核总结
质量体系审核情况总结 2012年年底在公司组织开展质量内审评定,热轧一分厂全部评审符合质量体系认证标准,无需整改项目。热轧一分厂2012年生产及质量体系运行情况具体工作汇报
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质量体系运行总结
吉美思质量体系运行总结
为了进一步提高我公司产品质量、规范质量管理,提高客户使用满意度,我公司于2011年8月份通过ISO/T9001质量管理体系认证、2009年6月通过信息安全管理体 -
质量体系工程师年度总结
2013年度个人总结
时间流逝,岁月如梭,不觉间2013年已然走过。回首进入公司20个月的工作和生活,感悟良多。感谢公司给我成长的平台,感谢领导的精心培育和教导,使得我无论是思想上 -
质量体系
合规性可以根据自身组织需要进行划分,一般分为体系文件和外来文件两大类
体系文件包括:质量管理体系大致结构:
1、质量手册
2、程序文件
3、作业指导书
4、记录及表单
任何质量 -
TS16949质量体系内审检查表大全COP8顾客满意度 (8)(5篇)
内审检查表 审 核 员涉及过程顾客满意度监控过程审核日期客服部/被审区域/接待人过程类型顾客导向过程(COP8)符合情况提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)条文审核发现和
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质量体系运行总结5篇
2008年-2011年质量体系运行总结经过三年多质量体系运行,本所的质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心,从管理上较原来有明显的改变。自从2008年9月通过复审以