专题:高校会计内部控制系统
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内部控制系统审计报告
内部控制系统审计报告【模板】 2013-04-18 | 阅:1 转:26 | 分享 修改 内部审计报告目录 一、审计导言 第x页 二、审计结果汇总表 第x页 三、审计结果详细说明 第x页 四、
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地质局内部控制系统建设工作经验交流
内部控制系统建设是经济健康发展的有力保障和促推剂 加强和规范企业内部控制,对保障和促进企业经济健康发展、提高企业经营管理水平和风险防范能力、促进企业可持续发展具有
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高校内部审计制度
高校内部审计制度 高校内部审计制度1 摘要:新财务会计制度(新财会制度),即是对旧财务会计制度内容的重整与细化,既保持了原有制度的基本内容,又有其新的特性。就目前的新财会制
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会计内部控制毕业论文
会计内部控制毕业论文 内部控制作为一种先进的企业内部管理制度,在现代经济生活中发挥着越来越重要的作用。本文论述了企业内部控制的内涵,并针对现阶段企业内部控制存在的问
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会计内部稽核制度
范文一 上海新源科技发展有限公司的会计内部稽核制度 05级财务会计051080145 王强 上海新源科技发展有限公司是上海市市政工程研究院产业化基地及科技成果转化基地,主要针对
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会计内部稽核制度
建立会计内部稽核制度的是整个财务会计工作的重要组成部分,为加强会计监督工作的组织措施,保证会计工作顺利进行,加强会计控制,根据有关制度规定,结合我单位实际特制定本制度:1、
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会计内部控制 毕业论文
目录一、 企业内部控制和会计系统控制 ................. 1(一)、背景 ........................... 1(二)、企业内部控制和会计系统控制概述 ................. 1二、 企业会计
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关于加强高校内部控制的几点思考
随着国家科教兴国战略的实施和高等教育改革的深入,高校从单纯的服务型逐渐转为多渠道筹措资金的自主办学。教育经费来源的多样化和决策、管理自由度的加大使高校的经济活动日
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透析高校内部经济责任审计
关键词:高校经济责任审计 审计程序 经济责任审计评价体系高校内部经济责任审计是应市场经济对高校日益复杂的理财环境和日益频繁的经济活动的要求,而对高校中、高级管理者实
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浅议高校内部审计结果跟踪
浅谈审计结果跟踪回访的必要性及措施 审计机关依据审计法律法规对被审计单位进行审计,查出的违纪违规问题、做出的审计处理或处罚决定,被审计单位应毫不疑义地执行和落实。但
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会计基础工作规范化自我控制系统构思
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会计基础工作规范化自我控制系统构思 作者:徐秋香
来源:《财会通讯》2003年第11期 -
高校《会计信息系统》教学改革探讨
高校《会计信息系统》教学改革探讨 摘要:会计信息系统现在作为高校会计专业的一门重要课程,在教学中存在着很多的问题。而作为转向以职业技术教育为核心的高校,更应该对本课
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企业财务管理内部控制系统的审计重点存在问
谈石油企业财务管理内部控制系统的审计重点存在问题及对策 财务管理内部控制审计是内部审计部门依据国家有关方针政策和法律法规,以及本单位有关规章制度,对被审计单位财务管
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事业单位内部控制机制及建立健全内部控制系统的措施探析
【摘 要】行政事业单位内部控制是内部控制的核心,通过建立符合事业单位的内部会计控制制度,达到防止财务风险,严格财经纪律,提升财务管理水平。 【关键词】行政事业单位;
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浅析行政事业单位会计的内部控制
广东广播电视大学 毕业论文 题 目:浅析行政事业单位会计的内部控制 姓 名: 学 号:专 业: 财务会计 入 学 时 间: 2008年秋指导教师及职称: 教授所 在 电 大: 广东广播电视大学2011
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会计信息系统内部控制研究
摘 要内部控制关系到企业财产物资的安全完整、会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性。企业为实现既定的管理目标,必需建立一整套内部控制制度,以保证企业有序、健康地
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浅析会计电算化的内部控制
浅析会计电算化的内部控制
[摘要]会计信息系统的广泛使用,使很多企业会计工作效率得到很大的提高,但由于内部控制制度的不适应,使企业会计工作又出现了一些新问题,在一定程度上制 -
新手必看会计内部审计★
会计内部审计内部审计
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其
有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实