专题:企业财务内控审计

  • 企业财务审计

    时间:2019-05-12 07:12:52 作者:会员上传

    企业财务审计
    一、审计重要性
    是一个基本概念,即根据财务报表可能存在的重大错报风险,在审计过程中确定的一个可以接受的重要性水平,首先为财务报表层次确定重要性水平,以发现在

  • 浅论企业财务的内控制度大全

    时间:2019-05-14 13:22:32 作者:会员上传

    华电淄博热电有限公司 华电淄博热电有限公司 论文题目:姓 名:专 业: 见习论 文浅论企业财务的内控制度王忆平 会计学 2010年 7月 11 日 华电淄博热电有限公司 目录 摘要

  • 如何建立企业财务内控体系(汇编)

    时间:2019-05-12 11:49:58 作者:会员上传

    如何建立企业财务内控体系
    内控体系建立的原则
    企业建立财务内控制度体系既要以《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律法规作为依据,又要结合企业的具体情况,便

  • 企业财务审计计算题(5篇)

    时间:2019-05-13 06:49:52 作者:会员上传

    企业财务审计 计算分析题 1.某企业的材料采用计划成本核算,审计人员在审查明细账发现该企业7月初库存材料计划成本150000元,“材料成本差异”账户借方余额5400元,7月购入材料计

  • 内控制度审计办法

    时间:2019-05-13 23:36:35 作者:会员上传

    江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内

  • 审计部内控审计规定

    时间:2019-05-12 07:07:14 作者:会员上传

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则

  • 企业财务审计模拟实习报告(本站推荐)

    时间:2019-05-14 02:31:52 作者:会员上传

    企业财务审计模拟实习报告 实验项目名称企业财务审计模拟实习所属课程名称企业财务审计 实 验 类 型 综合实验 实 验 日 期 班 级 学 号 姓 名 成 绩 【实验目的

  • 完善企业内控机制加强企业财务监管5则范文

    时间:2019-05-12 18:31:44 作者:会员上传

    完善企业内控机制加强企业财务监管
    王怀国企业内部控制制度,是为适应生产经营管理的需要而产生的,是现代企业内部管理制度的一个重要组成部分,也是企业生产经营活动赖以顺利进

  • 行政事业单位内控审计方法及要点

    时间:2019-05-12 02:49:50 作者:会员上传

    一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节

  • 财务管理内控制度审计方案范文

    时间:2019-05-14 02:00:27 作者:会员上传

    财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效

  • 内控部审计专员岗位职责

    时间:2019-05-15 16:26:59 作者:会员上传

    1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。

  • 银行贷款内控审计问题思路

    时间:2019-05-15 12:17:42 作者:会员上传

    银行贷款内控审计问题思路整理一、发现可能存在的虚构交易、借名贷款或贷款回流的问题审计思路 检查经过:
    (一)审计组在现场函证时,注意到三家公司的对账均由同一人前来,经询问,信

  • xx年内控审计工作规划

    时间:2019-05-12 07:13:21 作者:会员上传

    内控审计工作规划
    一、成立内控审计部的意义
    公司改制已近尾声,二期生产线即将安装启动,我们xx公司即将迈入一个强力发展的征程。随着市场经济的发展和企业环境的变化,单纯依赖

  • 关于房地产企业财务内控制度的几点思考_图文(精)

    时间:2019-05-14 03:01:13 作者:会员上传

    一:噩一皿强既真蕊溜ll霞拿 关矛 企业财务内控制度 几点思考 粱红 摘要:随着现代企业规模的不断扩大,企业内部管理也Et益复杂化,企业内部管理面临着新的挑战和新的课题。关于企业财

  • 内控审计转正申请书[小编推荐]

    时间:2019-05-14 06:25:18 作者:会员上传

    转正申请 尊敬的公司领导: 我于20**年*月*日进入**股份有限公司,非常荣幸能够进入这样一个正在腾飞发展、朝气蓬勃的公司,至今3个月试用期已满。根据公司的规章制度,现申请转为

  • 公务车内控关键点和审计策略范文大全

    时间:2019-05-12 03:10:36 作者:会员上传

    紫阳最新文章:《审计部绩效考核的常见误区》 误区:“抓人”指标、罚款与审计/监察绩效挂钩、HR对审计/监察部考核、将“被审计对象满意度”及“审计/监察部被投诉率/次数”列

  • 中国石化内控审计评价指引

    时间:2019-05-14 00:20:26 作者:会员上传

    中国石化审〔2015〕678号 中国石化内部控制审计评价业务规范指引 1基本要求 1.1中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司(以下统称中国石化)及各企事业单位、股份

  • 企业财务审计年度工作总结开头及结尾(小编整理)

    时间:2020-12-07 14:20:04 作者:会员上传

    企业财务审计年度工作总结开头及结尾【导语】做好工作总结,升华工作内容,让工作清晰明了,使得工作进展顺利进行。《企业财务审计年度工作总结开头及结尾》是东星资源网为大家准