专题:体系内审结果总结

  • 2017年化验中心体系内审总结

    时间:2019-05-12 17:21:12 作者:会员上传

    化验中心三体系内审总结 2017年化验中心认真细致的组织开展了体系建设工作,就我车间质量体系、测量体系、职业安全健康、环境各项指标对各班组进行了目标分解,并形成了书面的

  • 三体系内审报告

    时间:2019-05-13 21:41:30 作者:会员上传

    2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系
    内部审核报告
    一、 审核目的:
    对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量

  • 计量体系内审报告(精选五篇)

    时间:2019-05-15 01:48:36 作者:会员上传

    晋中丰亿机械有限公司 测量管理体系内审报告 公司测量管理检测体系内部审核自2015年1月8日开始,历时3天,现已结束。 一、重申审核的目的和范围 1.审核目的:检查公司计量检测体

  • 三体系认证内审资料

    时间:2019-05-13 14:42:57 作者:会员上传

    二级项目 项目号 具体项目(QA) 质量方针 1 是否有通过ISO组织(9001)之认证? 2 是否定义并文件化公司的质量方针,质量方针是否提供了建立并评审品质目标的框架?品质目标是否

  • 内审总结

    时间:2019-05-14 19:57:08 作者:会员上传

    内审总结
    1、部分文件提升为二级
    ①《供方管理控制规定》提升为二级;
    ②《检测设备管理规定》提升为二级;
    ③《不合格品控制规定》提升为二级;
    ④《纠正预防管理规定》提升为二

  • 总结(内审)

    时间:2019-05-12 18:27:16 作者:会员上传

    近几年来,桐乡市内审协会在该市审计局重视和支持下,内审协会积极履行“服务、宣传、交流、管理”职能,内审工作较有特色,呈现良好发展态势,各会员单位在规范会计核算、维护财经法

  • 内审总结

    时间:2019-05-12 12:02:15 作者:会员上传

    2014年7月31日射频内审总结报告
    检查条款7.5.1
    本次参与中天日立射频公司内审,现场审核中,共发现了项不符合项。
    现状:
    中天日立射频公司车间分射频电缆车间和信号缆车间。

  • 近期内审结果的分析报告

    时间:2019-05-15 08:58:47 作者:会员上传

    资料3:
    近期内审结果的分析报告2012年6月2日,本所按照2012年度内部审核计划表的内容,实施了内部审核。本次内审由卞高锋、李斌、金小丁三位内审员分工进行。上午8点半,召开内审

  • 2007质量审核(内审和外审)结果报告

    时间:2019-05-13 21:41:29 作者:会员上传

    附件一:2007质量审核(内审和外审)结果报告我公司质量管理体系经过了质量管理策划、内部宣贯培训、文件的编写、修改、定稿阶段,于2006年12月1日正式运行,在运行期间,经过公司全体

  • (2012)年内审体系检查的通知

    时间:2019-05-14 02:34:04 作者:会员上传

    中国水利水电第十
    四工程局有限公司关河牛栏沟项目部
    质量管理部
    项目质通字[2012]第02号
    关于在项目部内开展内审体系检查的通知
    项目部各部室、作业厂队:
    为迎接院工程管理

  • 质量内审总结[本站推荐]

    时间:2019-05-12 21:58:29 作者:会员上传

    南阳市济仁堂大药房有限公司 2011年质量管理制度内审总结报告 根据GSP要求及公司制定的质量管理制度和质量内审计划要求,公司于2011年12月1日至6日对公司各部门执行质量管理

  • 2013年内审总结

    时间:2019-05-12 07:04:32 作者:会员上传

    红日学校2013年度内部审计工作总结一、领导重视
    审计工作是一项经济监督活动,领导重视才能有监督力度。加强内部审计工作,有助于杜绝和减少损失浪费,使我校能更加自觉遵守财经

  • 内审总结[5篇材料]

    时间:2019-05-12 07:01:16 作者:会员上传

    审核过程综述内部审核组于6月18 日下发了《内部审核实施计划》,6月25日下午正式开始,首次会议以后,内审组按计划对6个职能部门及11个分公司进行了现场审核,主要采取了抽样调查、

  • 11年内审总结

    时间:2019-05-12 07:04:32 作者:会员上传

    下城区教育局2011年度内部审计工作总结
    下城区教育局在区委区政府的正确领导下,围绕全区共建共享“繁华时尚之区”的战略定位,紧紧围绕“提高质量、促进公平、打造高位高尚教

  • 医院内审总结

    时间:2019-05-12 21:43:11 作者:会员上传

    XXXXXXX 2010、2011年内部审计工作总结 2010年、2011年,我院监审部在市审计局、院党委的领导下,紧密围绕我院以临床工作为中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真

  • 车间内审总结

    时间:2019-05-12 20:40:19 作者:会员上传

    水电分厂关于内部审核工作总结
    为确保公司为确保水电分包项目顺利实施,针对2011年9月15日公司对我分厂审核工作,制定了详细的工作流程,根据流程进行了任务分解与安排。母公司专

  • 福建省机电控股有限公司内审结果通报规定(定稿)

    时间:2019-05-15 00:36:42 作者:会员上传

    福建省机电(控股)有限公司 内部审计结果及整改情况通报暂行办法 第一条为了提高审计工作透明度,充分发挥审计监督作用,根据《福建省机电(控股)有限责任公司内部审计管理办法》及

  • 内审和管理评审的验证活动结果分析

    时间:2019-05-13 19:25:19 作者:会员上传

    XXX有限公司 验证活动结果分析 一、验证目的: 通过实施内部审核、管理评审,以及控制措施组合的确认和评价等活动的进行,对食品安全管理体系进行综合验证分析 二、验证内容: 1.证