专题:行政事业单位内控审计

  • 行政事业单位内控审计方法及要点

    时间:2019-05-12 02:49:50 作者:会员上传

    一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节

  • “行政事业单位内控”答案

    时间:2019-05-12 02:23:27 作者:会员上传

    《行政事业单位内部控制规范》测试题 参考答案: 一、具体工作:(15分) (一)梳理单位各类经济活动的业务流程 (二)明确业务环节 (三)系统分析经济活动风险 (四)确定风险点,选择风险应对策

  • 行政事业单位内控5篇

    时间:2019-05-13 19:59:33 作者:会员上传

    经济犯罪的共同特点是( )。罪犯所在单位的内部控制比较薄弱,甚至根本没有 根据《柯勒会计辞典》,能够提供有效的组织和经营,并防止错误和其他非法业务发生的业务流程设计是指( )。

  • 行政事业单位内控规范重点摘录(范文)

    时间:2019-05-14 22:44:17 作者:会员上传

    第四条 单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。 第五条 单位

  • 行政事业单位内控体系建设探讨

    时间:2019-05-13 20:17:08 作者:会员上传

    甘肃省会计高端人才二期培养班学员作业 行政事业单位内部控制体系建设探讨 张宗东 【前言】2014年10月8日-16日,本人参加了甘肃省高端会计人才培养班在北京国家会计学院的集

  • 浅谈行政事业单位财务内控管理

    时间:2019-05-14 23:49:10 作者:会员上传

    浅谈行政事业单位财务内控管理 摘要:近年来,随着财政改革的不断深入,行政事业单位财务管理改革不断加强,逐步建立了比较完善的预算管理体制和收入、支出管理模式,行政事业单位财

  • 浅谈行政事业单位效益审计

    时间:2019-05-12 07:08:49 作者:会员上传

    从审计署编制完成并印发2008年度统一组织审计项目计划来看,效益审计将成为审计署今年工作的重头戏。今年,审计署统一组织实施的审计项目共25项,其中效益审计项目有18项。从工作

  • 2014会计继续教育--行政事业单位内控规范

    时间:2019-05-12 02:01:31 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制规范解读 课后练习(点此刷新练习不同题目) 判断题: 1、出于单位工作稳定性考虑,内部控制关键岗位工作人员应尽量保持不发生变动。[题号:Qhx008487] A、对

  • 浅谈如何有效推行行政事业单位内控制度

    时间:2019-05-13 00:57:26 作者:会员上传

    浅谈如何有效推行行政事业单位内控制度
    针对目前行政事业单位内控制度缺失现象,政府提出完善行政事业单位内控制度,在单位实施内部会计控制制度,这是国家加强单位内部会计监督,

  • 行政事业单位组织内控体系构建

    时间:2019-05-13 07:19:48 作者:会员上传

    行政事业单位组织内控体系构建 MBA174班 张雅如 随着深化改革的不断的发展,我国行政事业单位的体制改革工作也进入了攻坚战的新阶段。行政事业单位作为为国家执法监督和社会

  • 浅谈如何构建行政事业单位财务内控机制

    时间:2019-05-12 18:32:09 作者:会员上传

    浅谈如何构建行政事业单位财务内控机制
    2011-12-09 22:19:41 字体:大 中 小 打印 收藏
    摘 要:所谓内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定一系列制度、实施相关措施和程序,对

  • 行政事业单位内部审计工作方法

    时间:2019-05-15 00:14:56 作者:会员上传

    行政事业单位内部审计工作方法 作者:胡德才 2007/7/10 13:01:33 来源:江苏省邳州市审计局0 政府审计、注册会计师审计和内部审计构成了我国审计监督体系的三大主体。在审计

  • 把握行政事业单位审计调查

    时间:2019-05-12 07:03:22 作者:会员上传

    把握"六点"做好行政事业单位审计
    作者:李春华
    深化行政事业单位审计监督是《审计法》赋予审计机关的职责,也是财政预算执行审计重点内容。做好行政事业单位审计应把握好以下几

  • 行政事业单位内部审计制度

    时间:2019-05-12 17:29:55 作者:会员上传

    行政事业单位内部审计制度 第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》

  • 内控制度审计办法

    时间:2019-05-13 23:36:35 作者:会员上传

    江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内

  • 审计部内控审计规定

    时间:2019-05-12 07:07:14 作者:会员上传

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则

  • 浅议行政事业单位内控制度的应用及发展

    时间:2019-05-13 04:03:25 作者:会员上传

    浅议行政事业单位内控制度应用中存在的问题及建议
    姓名:李娟娟学号:20085121024
    经济与管理学院会计学
    指导教师:袁庆禄职称:讲师
    摘要:行政事业单位内部会计控制主要通过财务核

  • 加强行政事业单位内控管理的对策建议[精选合集]

    时间:2019-05-13 00:58:00 作者:会员上传

    加强行政事业单位内控管理的对策建议摘要:行政事业单位稳步发展、现代化管理逐步深入,内部控制发挥着其积极的作用。但就目前发展形势来看,内控工作还有待规范,内控制度还有待