专题:安全稽核制度

  • 安全稽核制度

    时间:2019-05-15 02:33:51 作者:会员上传

    安全稽核制度 1 目的: 为及时发现并解决各类安全隐患,落实安全生产责任制,预防各类安全事故发生,从而提高制造厂安全生产管理水平,特制定本制度。 2 适用范围: 本制度适用北京厂、

  • 稽核制度(大全)

    时间:2019-05-14 17:50:46 作者:会员上传

    财务内部稽核制度
    1总则
    1.1 目的
    为加强财务内部控制监督,提高财务管理水平,确保集团资产安全完整,特制定本制度。
    1.2 适用范围
    本制度适用于XXXX财务系统。
    1.3 释义
    财务内

  • 最新稽核制度

    时间:2019-05-12 19:01:21 作者:会员上传

    河南文化影视集团有限公司 稽核制度(试行) 第一章 总则 第一条 为提高企业经营管理水平,合理保证企业经营管理行为的合法、规范,根据《会计法》、《企业国有资产法》、《会计基

  • 稽核制度

    时间:2019-05-12 20:17:41 作者:会员上传

    稽核制度为了加强会计监督工作,保证会计工作正确贯彻执行国家的各项财经政策和财务制度,合法、合理、有效地组织、使用各项资金,提高会计核算工作质量,特制定本制度。
    第一条 单

  • 安全稽核

    时间:2019-05-15 02:44:28 作者:会员上传

    宁波万华聚氨酯有限公司(以下简称宁波万华)成立于2006年2月27日,是烟台万华聚氨酯股份有限公司的控股子公司,主要从事异氰酸酯及其衍生物的生产。宁波万华以风险管理和控制作

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-15 00:35:47 作者:会员上传

    内部稽核制度 为加强公司财务会计资料及原始凭证信息的真实、准确、可靠,防止和减少会计工作差错,按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求,制订内部稽核制度。主要内容如

  • 质检稽核制度

    时间:2019-05-14 01:03:28 作者:会员上传

    质检稽核制度 为规范管理,使催收工作有序、良好的开展,更好的激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率和保证催收质量,特制订本管理制度。 1、适用范围: 本制度适用

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-13 22:27:40 作者:会员上传

    内 部 稽 核 制 度1、实行内部稽核制度,是为了加强会计人员相互制约,相互核对,提高会计工作的质量,防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。
    2、凡涉及款项、财

  • 公司财务稽核制度

    时间:2019-05-14 17:50:47 作者:会员上传

    公司财务稽核制度
    1、目的
    2、范围
    本公司稽核范围,定为账务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,均依本办法规定处理。
    3、职责
    3.1本公司稽查工作,由管理部门随时指定

  • 材料会计稽核制度

    时间:2019-05-14 17:33:58 作者:会员上传

    材料稽核制度材料采购
    所有采购项目须签定正式合同,合同合约双方盖章后原件或复印件一份给财务存档。材料采购前,涉及新的型号或品种材料,与财务部门进行商榷核对后,签订合同。

  • 财务稽核制度

    时间:2019-05-14 17:50:09 作者:会员上传

    公司财务稽核制度
    总则
    1、目的:为保证我公司财务工作的合法性、合规性,防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊,提高会计核算工作质量,保护公司资产的安全完整。
    2、财务稽

  • 会计稽核制度

    时间:2019-05-14 17:50:15 作者:会员上传

    稽 核 制 度会计监督是会计的一项重要职能,而会计稽核是实行会计监督的必要手段。本单位在履行会计稽核职责时,必须以财经法律、法规、规章和制度为依据,对单位内部的经济活动

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-14 17:50:31 作者:会员上传

    数十万精品资料免费下载!
    內部稽核制度
    一、建立內部稽核制度辦法
    本校為強化各項作業之稽核,特訂定本內部稽核辦法,分別就內部稽核人員之設立、內部稽核之適用範圍、稽核目的

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-14 17:50:46 作者:会员上传

    财政所内部稽核制度第一条 财政所工作岗位可以实行一人多岗或者一岗多人。但不相容岗位必须相互分离。建立完善并严格执行内部岗位稽核制度,发现问题及时整改。
    第二条 财政

  • 公司内部稽核制度

    时间:2019-05-14 17:50:47 作者:会员上传

    第一章 总 则
    第一条 公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由总管理处随时指定适当人员执行。
    第二条 公司稽核业务范围,包括账务、业务、财务、总务及监验五项,除另有规定外

  • 内部会计稽核制度

    时间:2019-05-14 17:50:03 作者:会员上传

    内部会计稽核制度第一条为了加强会计基础工作,促进会计信息质量的提高,规范会计行为,防止会计工作中的业务差错和循私舞弊行为,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规

  • 财务稽核制度

    时间:2019-05-14 21:34:17 作者:会员上传

    财务稽核制度 第一条为规范会计稽核制度,根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》,结合本单位实际,制定本制度。 第二条财务科设置稽核人员,出纳人员不得兼任稽核、

  • 内审稽核制度

    时间:2019-05-12 16:43:46 作者:会员上传

    内审稽核制度 第一章 总则第一条 为了进一步规范公司内审稽核工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,促进经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国