专题:集团内部知识管理

  • 集团内部调动管理规定

    时间:2019-05-14 10:04:03 作者:会员上传

    红狮控股集团有限公司(通知)红狮控股办〔2012〕240号 红狮控股集团员工内部调动 管理规定 为进一步加强人力资源管理,规范员工内部调动程序,使人才在集团内有序调动,经研究,特制订

  • 万科集团知识管理分享

    时间:2019-05-15 06:59:48 作者:会员上传

    万科集团知识管理实践分享 作者:万科副总裁陈东锋博士 首先,欢迎全国各地的房地产行业同行们,今天下午来到这里交流房地产行业的知识管理。我觉得今天下午的讨论特别有意义,特别

  • 万科集团知识管理实践分享

    时间:2019-05-15 03:15:46 作者:会员上传

    万科集团知识管理实践分享 作者:万科副总裁陈东锋博士 首先,欢迎全国各地的房地产行业同行们,今天下午来到这里交流房地产行业的知识管理。当然也感谢蓝凌公司给我们提供这样

  • 某集团内部控制与风险管理

    时间:2019-05-13 05:18:33 作者:会员上传

    十二五规划之集团内部控制与风险管理内部控制 财务内部控制是企业集团主管部门依据国家有关方针政策和法律法规,以及本单位有关规章制度,对本公司和分、子公司财务工作开展的

  • 集团内部审计构想

    时间:2019-05-14 05:16:54 作者:会员上传

    集团公司内部审计构想 作为大型民营企业集团,建立健全内部审计制度尤为重要,内部审计在查错防弊,保护企业财产安全,健全内部控制制度,提高经营管理水平和工作效率,防范经营风险,优

  • 集团内部调动-辞职信

    时间:2019-05-14 20:36:19 作者:会员上传

    辞职信尊敬的领导: 2010年我有幸加入了XX公司这个大家庭,转眼间6年已经过去了,六年间公司给予我很多的学习和锻炼的机会,领导和同事也给予了较多的关怀与帮助,在此我表示衷心的感

  • 集团内部审计管理办法

    时间:2019-05-14 22:53:53 作者:会员上传

    地产集团公司文件 内部审计监察管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作,明确审计机构及人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作

  • 集团内部财务管理办法

    时间:2019-05-14 08:58:21 作者:会员上传

    集团内部财务管理办法 集团内部财务管理办法第一章 总 则 第一条 为认真贯彻国家有关财经法规,规范企业财务行为,加强经济管理和财务管理,提高经济效益,维护社会主义市场经济秩

  • 集团内部财务管理办法138

    时间:2019-05-12 11:50:47 作者:会员上传

    集团内部财务管理办法
    第一章 总 则
    第一条 为认真贯彻国家有关财经法规,规范业财务行为,加强经济管理和财务管理,提高经济效益,维护社会主义市场经济秩序,根据《会计法》、《施

  • 集团2013年度内部审计工作计划

    时间:2019-05-13 16:07:14 作者:会员上传

    **集团有限公司 2013年度内部审计工作计划 一、指导思想 2013年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中心、突出重点、求

  • 内部监管知识

    时间:2019-05-12 16:57:14 作者:会员上传

    专卖内部监管基础知识 学习内容: 1. 内部专卖管理监督工作的定义、原则、背景、意义 2. 内部专卖管理监督制度规定 3.进一步整顿规范卷烟生产经营秩序 五条纪律 4.烟叶收购

  • 兖矿集团内部市场化管理考试试题1

    时间:2019-05-14 02:14:40 作者:会员上传

    兖矿集团内部市场化管理考试试题 单位:姓名: 分数:(考试时间90分钟,满分100分) A. 计量 B.定额C. 价格 D.历史资料 4、下列属于综合单价的是( C) A. 工资价格 B. 材料价格 C. 运

  • 某集团内部工程建设项目审计管理暂行办法

    时间:2019-05-14 08:26:32 作者:会员上传

    工程建设项目审计管理办法 第一章 总 则 第一条 制定目的。为加强******集团有限公司(以下简称“集团公司”)工程建设项目的审计监督,规范审计程序,提高审计工作质量,根据集团公

  • 集团内部审计情况分析报告[范文]

    时间:2019-05-12 01:21:03 作者:会员上传

    **集团 2010年度内部审计情况分析报告 应**集团领导要求,现将2010年**集团内部审计情况进行归纳和分析,具体内容汇报如下: 一、内部审计情况分析 通过2010年已审的18项审计项

  • XX集团内部控制管理制度

    时间:2019-05-15 02:35:32 作者:会员上传

    XX集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全XX集团公司(以下简称公司)内部控制体系,强基固本,提高公司经营管理水平和风险防范能力,保护投资者的合法

  • 集团内部审计工作总结[五篇材料]

    时间:2019-12-09 12:12:20 作者:会员上传

    审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作发展,为推进集团

  • 2011年集团内部竞聘(五篇范文)

    时间:2019-05-14 18:06:52 作者:会员上传

    大连九成测绘企业集团 部分职位公开竞聘的公告集团各部门、下属子公司、分公司:为了拓宽选人用人视野,促进优秀人才脱颖而出,做到人尽其才、人岗匹配,激发员工工作热情和积极性,

  • XX集团——内部审计办法

    时间:2019-05-15 00:12:06 作者:会员上传

    **集团内部审计办法第一章 总则第一条 为建立健全内部审计制度,加强集团内部的管理和监督,提高企业管理水平,根据国家 颁发的有关内部审计管理条例和相关审计法规,结合本集团具