专题:国有企业经营成果审计
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国有企业内部审计工作制度
*******有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范***公司内部审计工作,履行内部审计职责,根据《中华人民共和国审计法》《中央企业内部审计管理暂行办法》
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国有企业内部审计制度
国有企业内部审计制度
1 总则
1.1 为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《中华人民共和国审计法》和国家审计署《关于内部审计工作的规定》,结合公司具体情况,特 -
国有商业银行内部审计探讨
国有商业银行内部审计探讨 【摘要】内部审计是指在一个组织内部建立的一个独立的,客观的评价和咨询职能,其目的是增加机构的价值并提高机构的运作效率,改善一个组织的运作以及
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完善国有企业经营业绩考核的研究
完善国有企业经营业绩考核的研究 市国资委 范崇宁 张驰 建立健全国有企业经营业绩考核体系是国有资产管理体制改革的一项重要制度创新,是依法履行出资人职责、落实国有资产
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基于EVA的国有企业经营业绩评价研究
基于EVA的国有企业经营业绩评价研究
第一章EVA的基本理念
一.EVA的产生及理论来源
经济增加值(economic value added,EVA),是美国思腾思特咨询公司于1982年提出并实施的一套 -
市政府关于国有企业经营业绩考核的试行意见
为强化国有企业经营者工作责任和利益分配相结合的激励机制和约束机制,落实国有资产安全营运责任,实现国有资产保值增值,根据国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第37
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国有商业银行内部审计体制改革探讨
国有商业银行内部审计体制改革探讨 [摘 要] 完善内部审计是国有商业银行改革的关键环节。国有商业银行内部审计改革取得一定的成效,但是在建立及完善垂直、独立的一级内部审计
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成员企业经营业绩审计暂行规定(5篇)
杭州华东医药集团有限公司
成员企业经营业绩审计暂行规定第一条 为进一步完善成员企业业绩考核制度,规范经营业绩审计工作,客观评价成员企业负责人的经营业绩,根据《杭州华东医 -
浅谈经济责任审计的成果利用
文章标题:浅谈经济责任审计的成果利用根据《县级以下党政领导干部任期经济现任审计暂行规定》中指出,所谓经济责任审计,是指领导干部任职期间对其所在单位或部门财政、财务收支
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审计成果综合运用研究
摘 要 国网达州供电公司是国网四川省电力公司下属特(i)型供电企业,主要负责达州境内电网规划、运营管理和电力供应,随着经济社会的发展和企业内外部环境的变化,达州供电公司对内
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经济责任审计的审计成果利用
文章标题:经济责任审计的审计成果利用当前,经济责任审计已在全国普遍推开,在社会上引起极大反响,各级党委、政府给予高度重视,广大群众积极拥护,面对经济责任审计工作良好的发展势
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国有企业经营目标定位存在的问题及对策
国有企业经营目标定位存在的问题及对策
● 集团公司刘波国有企业改革是经济体制改革的中心环节,党的十七大报告明确提出要深化国有企业公司制股份制改革,健全现代企业制度,优化 -
浅谈如何提高国有固定资产投资审计质量
赢了网s.yingle.com 遇到经济法问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> http://s.yingle.com 浅谈如何提高国有固定资产投资审计质量 论文关键词:政府投资项目;国有固定资产;审计
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浅谈构建国有企业内部审计新常态
浅谈构建国有企业内部审计新常态 摘要:当前,我国经济增长动力结构和发展方式转换成为新常态,国有企业内部审计在新形势下如何应对新挑战新变化,怎样才能在适应经济新常态的基础
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加强国有商业银行内部审计的对策
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XX区国有企业经营管理人才素质提升工程小结
“XX区国有企业经营管理人才素质提升工程”
实施情况总结为贯彻落实区委人才工作的有关要求,培养一支具有创新能
力、与XX区现代化国际新城建设要求和国企改革发展相适应的高 -
关于审计整改成果及实施进度报告(格式)
关于审计整改成果及实施进度情况报告
公司内审办:
根据紫竹内审字[2006]第 6 号关于紫竹保健品内审报告要求,我们提出了整改措施计划,现将整改成果及实施进度情况报告如下: (根据 -
上海市国有企业内部审计管理暂行办法(大全五篇)
上海市国有企业内部审计管理暂行办法 沪国资委统[2009]71号 第一章 总则 第一条(目的和依据) 为进一步规范本市国有企业内部审计工作,加强企业内部控制和风险管理,提高企业经